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      大冶市还地桥政务服务中心

      发表日期:2021-09-02    文章来源:

      大冶市还地桥政务服务中心2020年部门决算

       

      第一部分:大冶市还地桥政务服务中心概况

      (一)主要职责

      (二)部门决算单位构成

      第二部分:大冶市还地桥政务服务中心2020年部门决算报表

      (一)收入支出决算总表(公开01表)

      (二)收入决算表(公开02表)

      (三)支出决算表(公开03表)

      (四)财政拨款收入支出决算总表(公开04表)

      (五)一般公共预算财政拨款支出决算表(公开05表)

      (六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开06表)

      (七)财政拨款“三公”经费支出决算表(公开07表)

      (八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开08表)

      (九)国有资本经营预算财政拨款支出决算表(公开09表)

      第三部分:大冶市还地桥政务服务中心2020年部门决算情况说明

      (一)收入支出决算总体情况说明

      (二)收入决算情况说明

      (三)支出决算情况说明

      (四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

      (五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

      (六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

      (七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

      (八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

      (九)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

      (十)其他重要事项的情况说明

      第四部分:预算绩效情况说明

      (一)预算绩效管理工作开展情况

      (二)部门决算中项目绩效自评结果

      (三)绩效评价结果应用情况

      第五部分:名词解释

       

       

      第一部分:大冶市还地桥政务服务中心概况

      (一)主要职责

      1、负责人社、民政、城管执法、住房和城乡建设、科技、交通、水利和湖泊、农业农村、文化和旅游、财政、发改、商务、应急管理等行政审批和公共服务事项的受(办)理工作;

      2、负责税务、公安、法庭、司法、生态环境、卫生健康、教育、市场监管、自然资源和规划等仍实行延伸、派驻体制部门进驻人员和事项的监督管理工作;

      3、协助各类政务服务电子平台的运行和维护,推行行政审批和公共服务网上办理;

      4、负责政务服务大厅的日常管理工作;

      5、承办镇党委、政府交办的其它事项。

      (二)部门决算单位构成

      根据市委办、市政府办关于印发《大冶市关于深入推进陈贵镇行政管理体制改革实施方案3个方案的通知(冶办发〔2019〕10号),设立政务服务中心,为还地桥镇直属的相当副科级事业单位,公益一类。

      第二部分:大冶市还地桥政务服务中心2020年部门决算报表

       

       

       

      收入支出决算总表

      公开01表

      部门:还地桥政务服务中心

      2020年度

      金额单位:万元

      收入

      支出

      项目

      行次

      金额

      项目

      行次

      金额

      栏次


      1

      栏次


      2

      一、一般公共预算财政拨款收入

      1

      32.88

      一、一般公共服务支出

      32

      32.88

      二、政府性基金预算财政拨款收入

      2


      二、外交支出

      33


      三、国有资本经营预算财政拨款收入

      3


      三、国防支出

      34


      四、上级补助收入

      4


      四、公共安全支出

      35


      五、事业收入

      5


      五、教育支出

      36


      六、经营收入

      6


      六、科学技术支出

      37


      七、附属单位上缴收入

      7


      七、文化旅游体育与传媒支出

      38


      八、其他收入

      8


      八、社会保障和就业支出

      39



      9


      九、卫生健康支出

      40



      10


      十、节能环保支出

      41



      11


      十一、城乡社区支出

      42



      12


      十二、农林水支出

      43



      13


      十三、交通运输支出

      44



      14


      十四、资源勘探工业信息等支出

      45



      15


      十五、商业服务业等支出

      46



      16


      十六、金融支出

      47



      17


      十七、援助其他地区支出

      48



      18


      十八、自然资源海洋气象等支出

      49



      19


      十九、住房保障支出

      50



      20


      二十、粮油物资储备支出

      51



      21


      二十一、国有资本经营预算支出

      52



      22


      二十二、灾害防治及应急管理支出

      53



      23


      二十三、其他支出

      54



      24


      二十四、债务还本支出

      55



      25


      二十五、债务付息支出

      56



      26


      二十六、抗疫特别国债安排的支出

      57


      本年收入合计

      27

      32.88

      本年支出合计

      58

      32.88

      使用非财政拨款结余

      28


      结余分配

      59


      年初结转和结余

      29


      年末结转和结余

      60



      30



      61


      总计

      31

      32.88

      总计

      62

      32.88

      注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

       

       

       






      收入决算表
















      公开02表

      部门:还地桥政务服务中心


      2020年度





      金额单位:万元

      项目

      本年收入合计

      财政拨款收入

      上级补助收入

      事业收入

      经营收入

      附属单位上缴收入

      其他收入

      功能分类科目编码

      科目名称

      栏次

      1

      2

      3

      4

      5

      6

      7

      合计

      32.88

      32.88






      201

      一般公共服务支出

      32.88

      32.88






      20103

      政府办公厅(室)及相关机构事务

      32.88

      32.88






      2010399

        其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

      32.88

      32.88






      205

      教育支出








      20508

      进修及培训








      2050899

        其他进修及培训








      208

      社会保障和就业支出








      20808

      抚恤








      2080802

        伤残抚恤








      注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

       


      支出决算表










      公开03表

      部门:还地桥政务服务中心

                2020年度


       

      金额单位:万元

      项目

      本年支出合计

      基本支出

      项目支出

      上缴上级支出

      经营

      支出

      对附属单位补助支出

      功能分类科目编码

      科目名称

      栏次

      1

      2

      3

      4

      5

      6

      合计

      32.88

      32.88





      201

      一般公共服务支出

      32.88

      32.88





      20103

      政府办公厅(室)及相关机构事务

      32.88

      32.88





      2010399

        其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

      32.88

      32.88 





      205

      教育支出







      20508

      进修及培训







      2050899

        其他进修及培训







      注:本表反映部门本年度各项支出情况。

       

      财政拨款收入支出决算总表





      公开04表

      部门:还地桥政务服务中心



      2020年度

      金额单位:万元

      收     入

      支     出

      项目

      行次

      金额

      项目

      行次

      合计

      一般公共预算财政拨款

      政府性基金预算财政拨款

      国有资本经营预算财政拨款

      栏次


      1

      栏次


      2

      3

      4

      5

      一、一般公共预算财政拨款

      1

      32.88

      一、一般公共服务支出

      33

      32.88

      32.88



      二、政府性基金预算财政拨款

      2


      二、外交支出

      34





      三、国有资本经营财政拨款

      3


      三、国防支出

      35






      4


      四、公共安全支出

      36






      5


      五、教育支出

      37






      6


      六、科学技术支出

      38






      7


      七、文化旅游体育与传媒支出

      39






      8


      八、社会保障和就业支出

      40






      9


      九、卫生健康支出

      41






      10


      十、节能环保支出

      42






      11


      十一、城乡社区支出

      43






      12


      十二、农林水支出

      44






      13


      十三、交通运输支出

      45






      14


      十四、资源勘探工业信息等支出

      46






      15


      十五、商业服务业等支出

      47






      16


      十六、金融支出

      48






      17


      十七、援助其他地区支出

      49






      18


      十八、自然资源海洋气象等支出

      50






      19


      十九、住房保障支出

      51






      20


      二十、粮油物资储备支出

      52






      21


      二十一、国有资本经营预算支出

      53






      22


      二十二、灾害防治及应急管理支出

      54






      23


      二十三、其他支出

      55






      24


      二十四、债务还本支出

      56






      25


      二十五、债务付息支出

      57






      26


      二十六、抗疫特别国债安排的支出

      58





      本年收入合计

      27

      32.88

      本年支出合计

      59

      32.88

      32.88



      年初财政拨款结转和结余

      28


      年末财政拨款结转和结余

      60





        一般公共预算财政拨款

      29



      61





        政府性基金预算财政拨款

      30



      62





        国有资本经营预算财政拨款

      31



      63





      总计

      32

      32.88

      总计

      64

      32.88

      32.88



      注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


      一般公共预算财政拨款支出决算表







      公开05表

      部门:还地桥政务服务中心

                   2020年度



      金额单位:万元

      项目

      本年支出

      功能分类科目编码

      科目名称

      小计

      基本支出

      项目支出

      栏次

      1

      2

      3

      合计

      32.88

      32.88


      201

      一般公共服务支出

      32.88

      32.88


      20103

      政府办公厅(室)及相关机构事务

      32.88

      32.88


      2010399

        其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

      32.88

      32.88 


      205

      教育支出




      20508

      进修及培训




      2050899

        其他进修及培训




      208

      社会保障和就业支出




      20808

      抚恤




      2080802

        伤残抚恤




      注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。


      一般公共预算财政拨款基本支出决算表

      公开06表

      部门:还地桥政务服务中心                   2020年度                       金额单位:万元

      人员经费

      公用经费

      科目

      编码

      科目名称

      决算数

      科目编码

      科目名称

      决算数

      科目

      编码

      科目名称

      决算数

      301

      工资福利支出

      31.57

      302

      商品和服务支出

      1.31

      307

      债务利息及费用支出


      30101

        基本工资

      13.55

      30201

        办公费

      0.46

      30701

        国内债务付息


      30102

        津贴补贴

      7.44

      30202

        印刷费


      30702

        国外债务付息


      30103

        奖金

      1.13

      30203

        咨询费


      310

      资本性支出


      30106

        伙食补助费


      30204

        手续费


      31001

        房屋建筑物购建


      30107

        绩效工资


      30205

        水费

      0.15

      31002

        办公设备购置


      30108

        机关事业单位基本养老保险缴费

      4.20

      30206

        电费

      0.24

      31003

        专用设备购置


      30109

        职业年金缴费


      30207

        邮电费


      31005

        基础设施建设


      30110

        职工基本医疗保险缴费

      2.73

      30208

        取暖费


      31006

        大型修缮


      30111

        公务员医疗补助缴费


      30209

        物业管理费


      31007

        信息网络及软件购置更新


      30112

        其他社会保障缴费


      30211

        差旅费


      31008

        物资储备


      30113

        住房公积金

      2.52

      30212

        因公出国(境)费用


      31009

        土地补偿


      30114

        医疗费


      30213

        维修(护)费


      31010

        安置补助


      30199

        其他工资福利支出


      30214

        租赁费


      31011

        地上附着物和青苗补偿


      303

      对个人和家庭的补助


      30215

        会议费


      31012

        拆迁补偿


      30301

        离休费


      30216

        培训费


      31013

        公务用车购置


      30302

        退休费


      30217

        公务接待费


      31019

        其他交通工具购置


      30303

        退职(役)费


      30218

        专用材料费


      31021

        文物和陈列品购置


      30304

        抚恤金


      30224

        被装购置费


      31022

        无形资产购置


      30305

        生活补助


      30225

        专用燃料费


      31099

        其他资本性支出


      30306

        救济费


      30226

        劳务费

      0.46

      399

      其他支出


      30307

        医疗费补助


      30227

        委托业务费


      39906

        赠与


      30308

        助学金


      30228

        工会经费


      39907

        国家赔偿费用支出


      30309

        奖励金


      30229

        福利费


      39908

        对民间非营利组织和群众性自治组织补贴


      30310

        个人农业生产补贴


      30231

        公务用车运行维护费


      39999

        其他支出


      30311

        代缴社会保险费


      30239

        其他交通费用





      30399

        其他对个人和家庭的补助


      30240

        税金及附加费用








      30299

        其他商品和服务支出





      人员经费合计

      31.57

      公用经费合计

      1.31

      注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

       

      一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表











      公开07表

      部门:还地桥政务服务中心                  2020年度                      金额单位:万元

      预算数

      决算数

      合计

      因公出国(境)费

      公务用车购置及运行费

      公务接待费

      合计

      因公出国(境)费

      公务用车购置及运行费

      公务接待费

      小计

      公务用车购置费

      公务用车运行费

      小计

      公务用车购置费

      公务用车运行费

      1

      2

      3

      4

      5

      6

      7

      8

      9

      10

      11

      12













      注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款及国有资本经营预算财政拨款预算数,此数据由单位自己填报。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

       

      政府性基金预算财政拨款收入支出决算表










      公开08表

      部门:还地桥政务服务中心

           2020年度 



      金额单位:万元

      项目

      年初结转和结余

      本年收入

      本年支出

      年末结转和结余

      功能分类科目编码

      科目名称

      小计

      基本支出

      项目支出

      栏次

      1

      2

      3

      4

      5

      6

      合计















      注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

       

      国有资本经营预算财政拨款支出决算表







      公开09表

      部门:还地桥政务服务中心                 2020年度                        金额单位:万元

      项目

      本年支出

      功能分类科目编码

      科目名称

      合计

      基本支出

      项目支出

      栏次

      1

      2

      3

      合计









      注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

      第三部分:大冶市还地桥政务服务中心2020年部门决算情况说明

      (一)收入支出决算总体情况说明

      大冶市还地桥政务服务中心2020年决算总收入是32.88万元。本单位为新增单位,无以前年度数据对比。

      大冶市还地桥政务服务中心2020年决算总支出是32.88万元。本单位为新增单位,无以前年度数据对比。

      (二)收入决算情况说明

      大冶市还地桥政务服务中心2020年决算总收入是32.88万元,其中:一般公共预算财政拨款收入32.88万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

      (三)支出决算情况说明

      大冶市还地桥政务服务中心2020年决算总支出是32.88万元,其中:基本支出为32.88万元,占100%,项目支出为0万元,占0%。

      (四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

      大冶市还地桥政务服务中心2020年财政拨款收入为32.88万元,全部为一般公共预算财政拨款。本单位为新增单位,无以前年度数据对比。

      大冶市还地桥政务服务中心2020年财政拨款支出为32.88万元,其中:一般公共服务支出32.88万元。本单位为新增单位,无以前年度数据对比。

      (五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

      大冶市还地桥政务服务中心2020年一般公共预算财政拨款支出为32.88万元,其中:基本支出为32.88万元,占100%,项目支出为0万元,占0%。

      (六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

      大冶市还地桥政务服务中心2020年一般公共预算财政拨款基本支出为 32.88万元,其中:人员经费31.57万元,占96.02%,公用经费支出1.31万元,占3.98%。

      (七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

      大冶市还地桥政务服务中心2020年财政拨款“三公”经费支出为0万元,本单位为新增单位,无以前年度数据对比。其中:

      1、因公出国(境)费0万元,共计出国团队0次,出国人次0人。

      2、公务用车购置及运行费0万元,其中:公务用车购置费0万元,本年度购置(更新)公务用车0辆,年末公务用车保有量0辆;公务用车运行维护费0万元。

      3、公务接待费0万元,其中:外宾接待支出0万元,国内公务接待支出0万元。公务和招商等业务活动共计接待0批次,接待人数0人次。

      (八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

      大冶市还地桥政务服务中心2020年没有政府性基金预算财政拨款情况。

      (九)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

      大冶市还地桥政务服务中心2020年政府性基金预算财政拨款收入支出决算数据。

      (十)其他重要事项的情况说明

      1、机关运行经费支出情况

      大冶市还地桥政务服务中心2020年机关运行经费支出1.31万元。本单位为新增单位,无以前年度数据对比。

      2、政府采购支出情况

      2020年大冶市还地桥政务服务中心政府采购支出总额为9.39万元,其中政府采购货物支出1.49万元、政府采购工程支出7.9万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额9.39万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额9.39万元,占政府采购支出总额的100%。

      3、国有资产占用情况

      截至2020年12月31日,大冶市还地桥政务服务中心共有车辆0辆,其中:一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、专业技术用车0辆,与去年持平。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元(含)以上的专用设备0台(套)。2020年年末固定资产75.9万元,比年初数增加了69.47万元。

      第四部分:预算绩效情况说明

      (一)预算绩效管理工作开展情况

      大冶市还地桥政务服务中心组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目0个(涉密项目除外),调整后预算金额为0万元,占一般公共预算项目支出总额的0%。其中,重点项目0个,一般项目0个,共涉及预算资金0元,自评覆盖率达到0%。

      (二)部门决算中项目绩效自评结果

      本部门今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果(涉密项目除外)。

      (三)绩效评价结果应用情况

      1、部门绩效评价结果应用情况。认真落实绩效评价管理信息公开要求。按照规定,在部门决算公开时同步对预算项目绩效评价结果及结果应用情况进行公示,加强社会和舆论监督,提高财政资金使用透明度。

      2、部门绩效评价结果拟应用情况。下一步工作中,将以绩效评价结果作为以后年度资金预算安排的重要依据,进一步提升预算绩效管理水平,完善项目绩效目标及指标体系,优化调整资金支出方向,提高资金使用效益,主要包括两个方面:

      一是加强绩效评价结果与预算安排有机结合。在确定下一年度项目预算资金及使用方向时,充分考虑上一年度资金实际使用情况、绩效评价结果和预算年度项目工作计划,按照“量入为出、收支平衡”的原则,合理安排项目预算,优化资金支出方向,着力提高财政资源配置效率和使用效益。

      二是调整整合预算项目,完善绩效指标体系。结合绩效评价结果,对性质相同、内容相近的项目进行整合归并,促进项目实现分类分级管理;立足于职能,围绕年度工作任务、支出项目的预期效果,确定合理的绩效目标,完善绩效指标体系,不断提升预算绩效管理水平。

      第五部分:名词解释

      一、财政拨款收入:指市本级财政当年拨付的资金。

      二、事业收入:指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。

      三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

      四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

      五、使用非财政拨款结余:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

      六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

      七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

      八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

      九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

      十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

      十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

      十二、“三公”经费:纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

      十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

       


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